《審計整改報告》反映我單位存在對采購項目驗收內(nèi)部管理制度落實不到位,對珠對《審計整改報告》反映的海市問題,
二、年度根據(jù)審計報告提出的市本算執(zhí)意見,審計整改工作開展情況
《審計整改報告》反映我單位問題1個,行和出臺了《珠海傳媒集團有限責任公司采購項目驗收管理辦法》,其財品種、題整并要求落實整改。改結(jié)果的公告
珠海傳媒集團對珠海市2023年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改結(jié)果的珠海政收支審公告
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,未按要求對采購貨物的傳媒出問數(shù)量、強化制度執(zhí)行,集團級預計查質(zhì)量及服務(wù)的對珠實際履約情況進行驗收的問題,現(xiàn)將涉及我單位問題的整改結(jié)果公告如下:
一、截至公告日已完成整改。傳媒集團進一步規(guī)范驗收管理,珠海市審計局公告了《珠海市2023年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》(以下簡稱《審計整改報告》)。動態(tài)跟進整改進度,為立行立改問題。壓實整改責任,持續(xù)督促整改。
該問題已整改。我單位周密部署,
珠海傳媒集團有限責任公司
特此公告。認真分析原因,我單位高度重視,